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税务稽查补缴的增值税款在申报时怎么填?

补交增值税和企业所得税借记以前年度损益调整贷记应交相关科目,缴纳时借记应交相关税金贷记银行存款;滞纳金记入营业处支出,税前不得扣除。

在填写税务申报表时,如需补缴增值税款(或其他税款),一般按照以下步骤进行:

1、填写原始税款信息:首先,在税务申报表中填写原始的增值税款信息,包括应纳税额、实际申报税额等内容。

2、填写补缴税款信息:在相应的补缴税款栏目或附加说明栏填写需要补缴的增值税款金额。通常需要注明补缴的原因和具体细节。

3、计算总税款:将原始税款和需要补缴的增值税款金额合计,得出总的应缴税款金额。

4、缴纳税款:根据计算出的应缴税款金额,选择合适的缴款方式进行缴纳,如银行转账、支付宝、微信支付等方式。

5、提交申报:在确认补缴信息正确无误后,点击“提交”或“申报”按钮提交申报信息。

补缴增值税款的具体填写操作可能会根据不同的税务局规定和申报表格式有所差异,建议在填写申报表格时仔细核对相关信息并按规定填写。

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