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电子税务局退税申报怎么操作?

一、电子税务局退税申报怎么操作?

一、受理范围

汇算清缴结算多缴退抵税,指按照分期预缴、按期汇算结算的征管方式,对纳税人应清算形成的多缴税款办理退抵税费。

二、受理条件

1.纳税人不属于跨地区经营汇总纳税企业;

2.纳税人登记状态为正常;

3.纳税人无未清缴的税款;

4.纳税人存在退税银行账号;

5.非严重失信纳税人;

6.纳税人不存在已下发未办结的风险核查任务;

7.纳税人有2019年度企业所得税汇算清缴多缴税款,且多缴税款金额在1000万元以下。

三、办理流程

1.纳税人使用CA证书登录国家税务总局上海市电子税务局,选择“我要办税”——“一般退(抵)税管理”——“汇算清缴结算多缴退抵税【创新版】”,点击进入办理页面。

2.纳税人详细阅读提示信息并点击同意后,进入申请填写界面,其中纳税人信息为系统自动带出,退税银行名称、退抵税金类型、申请退抵税(费)方式、退抵税原因类型、申请人为必填必选项。纳税人需选择相应的退抵税费明细,认真复核申报或更正申报无误,税款所属期间正确,申请退税金额准确,说明内容完整属实等。

3.纳税人确认无误后,则可点击“下一步”——“提交”,并使用CA数字证书进行电子签名,提交主管税务机关审核。

提交成功的事项可以在“我要查询”—“办税进度及结果信息查询”中进行查询受理状态。

4.主管税务机关将在受理之日起30日内审核完毕,对审核不通过的,通知纳税人更正申报或补正材料后,再次申请办理退税;对审核通过的,制发结果通知书推送至电子税务局。

四、温馨提示

如纳税人对2019年度企业所得税汇算清缴申报进行过更正申报,则需按照“误收多缴退(抵)税”相关流程办理。

来源: 上海税务

二、电子税务局怎么季度申报?

登录电子税务局门网上申报系统,点击我要办税一选择申报期一财务报表一增值税一所得税一附加税一提交申报一扣款一完成。

三、到税务局开发票,怎么操作?

办税员入门指南(二)为什么要代开发票?如何代开发票?代开去国税还是地税? - 各种税务知识 - 知乎专栏

四、年度申报怎么操作?

年度申报每年5月在电子税务局网站申报,先填写企业基本信息,然后填写后面的明细表。主表不用填写,可以自动读取……

五、电子税务局逾期申报怎么解除?

登录电子税务局,左侧【套餐业务】,选择【取消非正常户认定套餐】,查看检测结果,若存在税收违法行为,应根据提示处理税收违法行为。

若其他监控都通过,只存在逾期未申报,点击“税费申报”按钮,选择对应属期,进行申报即可。

申报完成后,可再次点击【取消非正常户认定套餐】业务进行检测,直至监控全部通过,完成取消非正常认定。

六、上海社保申报怎么操作?

1、网络申报:缴费单位签订银行代扣代缴协议后,向地税机关申请网络申报业务,经核准后接受培训。

申报时持地方税务机关提供账号及密码登陆地方税务局网上办税系统,自行进行缴费申报并在网上办税系统自行扣缴社保费。

2、上门申报:缴费单位在申报期内持《社会保险费综合申报表》及《社会保险费明细申报表》(纸质申报)或电子数据资料(磁盘申报)到地方税务机关社会保险费业务窗口办理社保费缴费申报。

电子数据资料(磁盘申报)格式自行带U盘到地税机关拷贝。

3、简易申报:实行核定征收社保费的缴费单位与银行签订代扣代缴协议后,每月由地方税务机关在征收期内进行社保费批量扣费。

(提示:每月15日前必须保持账户有足够余额扣缴社保费,如因余额不足造成逾期未缴社保费,缴费人需到地税机关进行申报缴纳,并按规定加收滞纳金。)

七、oa工伤申报怎么操作?

1

首先要查询该受伤的员工有没有购买医疗保险。

2

确定有买医疗保险后,受伤的员工,24小时内要进行申报。(假日推迟)

3

打一份,申报工伤,员工的姓名,身份号码,受伤的时间,地点(工作场地),受伤经过写好,盖公司公章传至社保局。

4

填好工伤认定申请表,盖上公章。

5

工伤认定时需准备的上交材料。1.工伤认定申请表(原件),2.证人证言《证人签名,按手印》,3.事故见证人身份证、工作证复印件。5.受伤员工本人身份证,工作证复印件。6.受伤者当月考勤记录复印件,7,受伤员工首次病历本复印件,8.受伤员工医疗诊断证书复印件,9.经办人工作证复印件。以上所有资料需盖上公司公章。

6

资料交至社保局,工作人员会给企业一式二份的工伤认定提交材料通知书。申报流程就可以了。

7

待受伤员工伤愈后,再交资料进行报销。

八、个人自行申报怎么操作?

个人自行申报操作流程如下:

(1)登录新版电子税务局,登录后,点击个人所得税代扣代缴申报;(2)点击个人所得税代扣代缴申报后,点击在线申报;

(3)点击在线申报后,进入到申报主界面,选择历史导入明细数据;(4)选择历史导入明细数据后,点击后面的方框,选择需要导入的月份;示例为导入2021年11月份的数据;

(5)选择好月份后,点击填写申报表;

(6)点击填写申报表后,页面会就弹出2021年11月份申报个人所得税的人员姓名、身份证号、工资金额等;历史数据就成功导入到当期了。(7)如果我们需要修改,在需要修改的人员前面打勾,点击编辑行就可以了,如果无需修改,直接点击申报即可完成修改了。为什么可以直接点击申报,因为在导入数据后,所属期会直接改成当期,所以如果工资无需修改的就可以直接申报了。

九、环保税更正申报怎么操作 环保税更正申报如何操作

在企业日常经营中,难免会遇到环保税申报出现错误或遗漏的情况。此时,就需要进行环保税更正申报来纠正之前的错误。环保税更正申报是企业在发现申报错误后的一项必要措施,能够帮助企业避免因错误申报而导致的后续问题。那么,环保税更正申报究竟应该如何操作呢?接下来我们一起来了解一下。

环保税更正申报怎么操作?

环保税更正申报是企业在发现环保税申报错误时需要提交的一种说明情况并纠正错误的申报程序。以下是环保税更正申报的操作步骤:

  1. 审定错误:首先,企业需要仔细审定之前的环保税申报,找出错误的具体内容,包括错误的项目、数额等。
  2. 准备资料:接下来,企业需要准备相关的更正申报资料,包括更正申报表格、更正原因说明等。
  3. 在线操作:企业可以通过税务局指定的在线平台进行环保税更正申报,填写相关信息并上传必要资料。
  4. 提交申请:填写完毕后,及时提交更正申报申请,并等待税务局的审核。
  5. 配合核实:如有需要,企业需要配合税务局进行更正申报的核实工作,确保更正的准确性。
  6. 接受处罚:在更正申报过程中,如发现因错误申报而导致的处罚,企业需按要求接受处罚。

通过以上步骤,企业可以完成环保税更正申报的操作,并纠正之前的错误,确保符合法规要求,避免因错误申报而带来的风险。

环保税更正申报如何操作?

在进行环保税更正申报时,企业需要注意以下几个方面:

  • 及时发现:企业需要及时审定之前的环保税申报,一旦发现错误,应立即进行更正申报。
  • 准确填写:在进行更正申报时,企业需要认真核对填写的信息,确保准确无误。
  • 配合审核:如税务局需要进行更正申报的核实工作,企业需要积极配合,提供必要的资料和协助。
  • 遵守规定:企业在进行环保税更正申报时,需要遵守税法规定,按照规定的程序和要求进行操作。
  • 避免重复:在进行更正申报时,企业需要避免重复提交申报材料,以免造成不必要的麻烦。

总的来说,环保税更正申报虽然是一项繁琐的工作,但对企业而言具有重要意义。通过及时纠正错误并遵守相关规定,企业可以避免因错误申报而导致的不必要损失,确保企业的经营活动能够顺利进行。

十、环保税申报操作流程 环保税怎么申报

环保税申报操作流程

环保税是指对排污排放的单位征收的一种税收,有利于促进企业节约资源、保护环境。为了让纳税人更好地了解如何申报环保税,以下将介绍环保税申报的操作流程,帮助企业顺利完成相关申报工作。

环保税怎么申报

环保税的申报主要分为填报申报表、提交相关资料和缴纳税款等步骤,具体操作流程如下:

  1. 填报申报表:纳税人首先需要准备好相关的申报表格,按照要求填写排放污染物的数据等信息。在填报过程中,应注意填写准确、清晰,确保数据的真实性和完整性。
  2. 提交相关资料:填报完成后,纳税人需要携带相关资料,如企业营业执照、环境保护手续等,前往当地税务机关进行资料的提交。同时,还应按照要求提交其他需要的财务、报表等文件。
  3. 缴纳税款:根据填报的污染物排放数据和税率计算,纳税人需要进行环保税的计算并缴纳相应的税款。可以选择通过银行转账、现金支付等方式进行缴纳。

在进行环保税申报时,纳税人需严格按照法律法规要求操作,如实填报相关信息,如实缴纳税款,确保申报的合规性和真实性,以免发生税务风险和处罚。

环保税申报常见问题及解决方法

在实际申报环保税的过程中,可能会遇到各种问题,下面我们将针对一些常见问题给出解决方法,帮助纳税人顺利完成申报工作。

  1. 申报表填写错误:如果在填写申报表时发现填写错误,应及时进行更正,并在提交资料时说明原因,避免因填写错误而导致申报失败。
  2. 税率计算不清晰:对于税率计算不清晰的问题,纳税人可以咨询当地税务机关或税务专业人士进行解释,确保计算准确无误。
  3. 资料不全不符:如果提交的资料不全或者不符合要求,应根据相关规定及时补充完善,确保提交的资料齐全、准确。
  4. 税款计算有异议:如果纳税人对税款计算有异议,可以向税务机关提出申诉,提供相关证据和资料,进行沟通协商,最终达成一致意见。

总之,环保税的申报是企业应尽的社会责任之一,纳税人需要严格按照规定的操作流程进行申报,积极配合税务部门的工作,确保环保税的及时缴纳和合规申报,共同营造良好的税收环境。

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