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待摊费用怎么账务处理?

一、待摊费用怎么账务处理?

企业发生的一次性比较大的装修费用等,一般记入待摊费用科,会计分录为借侍摊费用一装修费用,借应交税金一应交增值税(进项税),贷银行存款。摊销时,借成本或费用科目,贷待摊费用。

二、采暖费待摊费用账务处理?

  1、发生暖气费支出时

  借:应付职工薪酬——职工福利费

    贷:库存现金等

  2、月末进行分配时

  借:管理费用——福利费

    贷:应付职工薪酬——职工福利费

  3、期末进行结转损益时

  借:本年利润

    贷:管理费用——福利费

1、实报实销方式下福利费的处理方法:

  借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本——福利费

    贷:库存现金/银行存款

  2、以工资方式对福利费的列支:

  借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本——福利费

    贷:应付职工新酬——福利费

  借:应付职工新酬——福利费

    贷:库存现金/银行存款

  企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除,超过的部分不可以扣除,也不可以在以后年度结转。

三、长期待摊费用的会计处理方法?

长期待摊费用计入费用科目核算一年以上的摊销,发生时会计分录为:

借:长期待摊费用

    贷:银行存款

长期待摊费用摊销的时候会计分录:

借:管理费用(制造费用、生产成本)

贷:长期待摊费用

四、关于长期待摊费用的账务处理?

长期待摊费用是企业发生的一次性比较大的,但不构成固定资产的费用。其会计分录为借长期待摊费用,借应交税金一应交增值税(进项税),贷银行存款。

五、税务账务处理流程?

一般纳税人账务处理流程:

1.

根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核审核无误后,编制记账凭证,

2.

根据记账凭证登记各种明细分类账.

3.

月末作计提、摊销、结转相关成本、费用,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总帐。

4.

结账、对账,做到账证相符、账账相符、账实相符.

六、房租计入待摊费用还是长期待摊费用?

一次性付款,按月分摊期在一年以内(含一年)的计入待摊费用,超过一年以上的计入长期待摊费用。

七、待摊费用和长期待摊费用的区别?

区别主要是分摊时间上区别。待摊费用是指已经支出但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以内(包括1年)的各项费用,如低值易耗品摊销、一次支出数额较大的财产保险费、排污费、技术转让费、广告费、固定资产经常修理费、预付租入固定资产的租金等。

企业单位在筹建期间发生的开办费,以及在生产经营期间发生的摊销期限在1年以上的各项费用,应作为“长期待摊费用”。

八、什么叫税务处理?

税务处理是相对会计处理, 比如企业当月收入1000万,成本费用500万,计提应收账款坏账准备100万, 1. 会计处理 借:资产减值损失 100 贷:坏账准备 100 从会计处理的角度看,当月会计利润是400万,这也符合是会计准则的; 2. 税务处理 由于坏账并未真实发生,税务上是不承认这100万的坏账准备,所以从税务处理的角度看,当月税前利润是500万; 税务处理和会计处理主要是从税金的缴纳考量;

九、税务进入异常怎么处理?

1、企业提供税务异常情况说明和解除税务非正常状态的正当理由。

2、若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴纳,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正。申报错误更正后,系统会自动根据前后申报信息判断应补退金额。

① 应补退金额为正,系统会自动产生应补差额税款,纳税人在缴款期限内通过缴款功能补交税款即可,但如果超过缴款期限,则需要到大厅缴款。

②应补退金额为负,即出现多缴纳税款情况,则请纳税人到主管税务机关申请办理退税流程。

③应补退金额为零,则系统自动进行应征数据调整,纳税人不需补交税款或者办理退抵税流程。

3、办税服务厅接收申请材料,核对纳税人报送材料是否齐全、是否符合法定形式,符合的受理,不符合的驳回,并告知纳税人应补正资料或者补受理的原因。

4、相关部门调查核实相关情况。

5、纳税人补充申报、补缴税款、滞纳金、罚款。

6、办税服务厅根据管理部门反馈情况,在纳税人补充申报、补缴税款、滞纳金、罚款后,解除纳税人非正常状态。

十、转让公司税务处理

转让公司税务处理

近年来,转让公司的税务处理一直备受关注。随着经济的发展和市场的变化,越来越多的公司选择进行业务转让,以适应竞争环境的变化。然而,税务处理是一项复杂的任务,需要专业的知识和经验。

在转让公司时,税务处理需要考虑多个方面。首先,需要评估转让所带来的税务影响。这包括了解转让前后的税收责任,以及如何最大限度地减少税务负担。其次,需要确保转让过程的合规性,以避免任何潜在的税务风险。此外,还需要与相关税务机构进行沟通和协商,以确保税务处理的顺利进行。

在进行转让公司税务处理时,需要专业的税务顾问的支持。税务顾问将根据公司的具体情况和转让计划,提供个性化的税务建议和方案。他们将评估公司的税务状况,分析潜在的税务风险,并提供相应的解决方案。

此外,税务顾问还将帮助公司进行税务文件的准备和提交。他们将确保所有必要的税务申报和报告按时完成,并遵守相关的法律法规。他们还将协助公司与税务机构进行沟通和协商,解决任何可能出现的问题。

除了税务处理,转让公司还需要考虑其他相关事项。这包括法律事务、财务管理、人力资源等方面。因此,建议公司在进行转让公司时,寻求综合性的专业服务,以确保整个转让过程的顺利进行。

总之,转让公司税务处理是一项重要且复杂的任务。公司应当寻求专业的税务顾问的支持,以确保税务处理的合规性和顺利进行。同时,还应当考虑其他相关事项,并寻求综合性的专业服务。

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